Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7877 Программа внутренней проверки головной организации (организация управления риском потери ликвидности)
Номер:
1.7877
Дата обновления:
02.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации АБ "" ЗАО
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ
Цель проверки: оценка состояния систем внутреннего контроля и управления риском потери ликвидности, установление достоверности и адекватности информации об уровне риска, предоставляемой органам управления АБ "" ЗАО (далее - Банк). 1. Оценка нормативной базы 1.1. Проверка политики по управлению риском потери ликвидности - ее наличия у ответственных подразделений, ее соответствия требованиям Банка России, масштабам Банка и его действующей структуре.